Типы документов



Постановление Администрации г. Заречного от 26.11.2014 N 2516 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 14.11.2013 N 2237 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2014 г. № 2516

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ОТ 14.11.2013 № 2237 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ
ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области", руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 14.11.2013 № 2237 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы" (в ред. от 03.02.2014 № 214, от 20.02.2014 № 352) следующие изменения.
В приложении к постановлению:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы":
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2014 - 2016 годы составляет 3294,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3294,8 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.
".
2) Раздел 5 программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы" рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета ЗАТО г. Заречный, после вступления в силу решения Собрания представителей "О бюджете ЗАТО города Заречного Пензенской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы".
Объемы бюджетного финансирования реализации программы могут корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством.
Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2014 - 2016 годы составляет 3294,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3294,8 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области представлено в Приложении 1.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей, сроков, источников финансирования и показателей результатов мероприятий по годам приводится в Приложении 2.".
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области:
1) пункт 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) строку 2.1.2 изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) строку 3.1.2 изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы "Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы":
1) строку 2.1.2 изложить в новой редакции (приложение № 4);
2) строку "Итого по цели 2" изложить в новой редакции (приложение № 5);
3) строку 3.2.1 изложить в новой редакции (приложение № 6):
4) строку "Итого по цели 3" изложить в новой редакции (приложение № 7);
5) строку "Итого по программе" изложить в новой редакции (приложение № 8).
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Реализация демографической политики на территории города Заречного Пензенской области на 2014 - 2016 годы":
1) таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Реализация демографической политики на территории города Заречного Пензенской области на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение № 9).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей города Заречного о бюджете, предусматривающего финансирование мероприятий по данному постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Шаныгину Э.В.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа
"Реализация демографической политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2016 годы"
Всего
x
x
x
x
x
6591,0
3294,8
0
0
Администрация города Заречного
901
x
x
x
x
1080,0
1830,0
0
0
Департамент социального развития
955
x
x
x
x
5511,0
1369,8
0
0
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
957
x
x
x
x
-
60,0
0
0
Муниципальное автономное учреждение "Управление общественных связей"
901
x
x
x
x
-
35,0
0
0
Департамент образования
974
x
x
x
x
-
0
0
0





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2013
2014
2015
2016
2.1.2.

Частичная компенсация затрат гражданам, нуждающимся в прохождении высокотехнологичного медицинского лечения
Всего
-
x
x
x
x
5138,0
779,8
0
0
Департамент социального развития города Заречного
955
x
x
x
x
5138,0
779,8
0
0





Приложение № 3
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2013
2014
2015
2016
3.2.1.

Компенсация затрат гражданам, имеющим детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий
Всего
-
x
x
x
x
75,0
90,0
0
0
Департамент социального развития города Заречного
955
x
x
x
x
75,0
90,0
0
0





Приложение № 4
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
2.1.2
Частичная компенсация затрат гражданам, нуждающимся в прохождении высокотехнологичного медицинского лечения
Департамент социального развития
г. Заречного
2013
5138, 0
5138, 0



30 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь
2014
779,8
779,8



Удовлетворение потребности в высокотехнологичной медицинской помощи, снижение смертности
не менее 14 человек
2015
0
0




2016
0
0




итого
779,8
779,8









Приложение № 5
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Итого по цели 2
2014
2379,8
2379,8




2015
0
0




2016
0
0




Итого
2379,8
2379,8









Приложение № 6
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
3.2.1
Компенсация затрат гражданам, имеющим детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий
Департамент социального развития
г. Заречного
2013
75,0
75,0



Уменьшение количества обострений заболеваний, увеличение периодов ремиссии, улучшение здоровья детей
2014
90,0
90,0



не менее 30 человек
2015
0
0




2016
0
0




итого
90,0
90,0









Приложение № 7
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Итого по цели 3
2014
185,0
185,0




2015
0
0




2016
0
0




Итого
185,0
185,0









Приложение № 8
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Итого по программе
2014
3294,8
3294,8




2015
0
0




2016
0
0




Итого
3294,8
3294,8









Приложение № 9
к постановлению
Администрации
от 26 ноября 2014 г. № 2516

РАСЧЕТ
ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го показателя МП
Планируемый показатель результативности
МП
2014
Коэффициент рождаемости (на 1000 тыс. населения)
%
10,51
10,52
x
x
x
x
x
100,1
x
Количество абортов (на 1000 тыс. населения)
%
100,0
98,0
x
x
x
x
x
102,0
x
Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 тыс. населения)
%
-0,71
-0,69
x
x
x
x
x
102,9
x
Общий коэффициент смертности от всех причин (на 1000 тыс. населения)
%
11,22
11,22
x
x
x
x
x
100,0
x
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
%
2,01
2,01
x
x
x
x
x
100,0
x
Смертность от болезней системы кровообращения (на 1000 тыс. населения)
%
660,40
659,20
x
x
x
x
x
100,2
x
Коэффициент смертности трудоспособного населения города (на 1000 тыс. населения трудоспособного возраста)
%
3,94
3,90
x
x
x
x
x
101,0
x
Количество семей, получивших социальную поддержку
единиц
1534
1555
x
x
x
x
x
101,4
x
Количество заключенных браков
%
к предыдущему году
100,0
105,0
x
x
x
x
x
105,0
x
Количество разводов
%
к предыдущему году
100,0
98,8
x
x
x
x
x
101,2
x
Итоговое значение по Программе за 2014 год
%
x
x
x
x
3294,8
x
x
x
101,4
2015
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 тыс. населения)
%
10,52
10,53
x
x
x
x
x
100,1
x
Количество абортов в % к предыдущему году
%
98,00
96,0
x
x
x
x
x
102,1
x
Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 тыс. населения)
%
-0,69
-0,69
x
x
x
x
x
100,0
x
Общий коэффициент смертности от всех причин (на 1000 тыс. населения)
%
11,22
11,22
x
x
x
x
x
100,0
x
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
%
2,01
2,00
x
x
x
x
x
100,5
x
Смертность от болезней системы кровообращения (на 1000 тыс. населения)
%
659,20
657,20
x
x
x
x
x
100,3
x
Коэффициент смертности трудоспособного населения города (на 1000 тыс. населения трудоспособного возраста)
%
3,90
3,85
x
x
x
x
x
101,3
x
Количество семей, получивших социальную поддержку
единиц
1555
1600
x
x
x
x
x
102,9
x
Количество заключенных браков
% к предыдущему году
105,00
106,4
x
x
x
x
x
101,3
x
Количество разводов
% к предыдущему году
98,80
96,9
x
x
x
x
x
102,0
x
Итоговое значение по Программе за 2015 год
%
x
x
x
x
0,0
x
x
x
101,0
2016
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 тыс. населения)
%
10,53
10,53
x
x
x
x
x
100,0
x
Количество абортов (на 1000 тыс. населения)
%
96,00
94,0
x
x
x
x
x
102,1
x
Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 тыс. населения)
%
-0,69
-0,7
x
x
x
x
x
100,0
x
Общий коэффициент смертности от всех причин (на 1000 тыс. населения)
%
11,22
11,22
x
x
x
x
x
100,0
x
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
%
2,00
2,00
x
x
x
x
x
100,0
x
Смертность от болезней системы кровообращения (на 1000 тыс. населения)
%
657,20
653,70
x
x
x
x
x
100,5
x
Коэффициент смертности трудоспособного населения города (на 1000 тыс. населения трудоспособного возраста)
%
3,85
3,70
x
x
x
x
x
104,1
x
Количество семей, получивших социальную поддержку
единиц
1600,00
1630
x
x
x
x
x
101,9
x
Количество заключенных браков
% к предыдущему году
106,40
106,7
x
x
x
x
x
100,3
x
Количество разводов
% к предыдущему году
96,90
95,3
x
x
x
x
x
101,7
x
Итоговое значение по Программе за 2016 год
%
x
x
x
x
0,0
x
x
x
101,1


------------------------------------------------------------------